菏投集團開展審計法規培訓進行內審工作自查整改
訪問次數:5285次 發布時間:2018-05-31
為進一步提升集團公司內部審計工作質量和業務水平,加大內部審計監督檢查力度,達到上級審計機關內審考核標準和工作要求,菏投集團組織開展審計法規培訓,進行內部審計工作自查整改。一是整理匯編了《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令第11號)、《山東省審計廳關于開展內部審計工作情況專項檢查的通知》、《菏澤市內部審計師協會關于印發會員單位內部審計工作考核辦法的通知》(菏內協字[2018]3號)等內審工作資料,組織內審人員系統學習了最新審計制度和規定。二是為迎接上級審計機關對內審工作的專項檢查和工作考核,審計部牽頭進行內審工作自查整改。按照檢查辦法和標準進行逐項對照,從內部審計管理體制和職責履行情況、內部管理領導人員經濟責任審計情況、內部審計項目質量控制情況、貫徹落實審計署11號令情況等方面認真開展自查自糾,查不足、補短板、強弱項,認真做好整改提高。
通過學習法規、開展自查,為大家指明了工作方向,明確了工作標準和要求,也理清了工作思路,為下步工作改進,業務提升注入了動力,并以此為契機,以更高標準更高質量推動內審工作再上新臺階。
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